1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1068243-36-CM25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
22-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Andrés Véliz 56551 Stgo-Calama-Stgo. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Orden de compra autorizada por usuario logeado. |
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
P05 |
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE ENERGIA
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R.U.T. |
61.979.830-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
Alameda 1449, torre 2, piso 14 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE ENERGIA
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R.U.T. |
61.979.830-9 |
Dirección de Facturación |
Sargento Aldea 306, Coyhaique |
Comuna |
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Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
Sargento Aldea 306, Coyhaique |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Sky Airline |
Razón Social |
SKY AIRLINE S A
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R.U.T. |
88.417.000-1 |
Sucursal |
Sky Airline |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-16-LR23
| PASAJE AÉREO NACIONAL | 1 | | (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL | (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Por correo electrónico |
$ 97.191,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 97.191
|
$ 97.191
|
0 2239-16-LR23
| PASAJE AÉREO NACIONAL | 1 | | (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL | (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Por correo electrónico |
$ 132.291,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
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$ 132.291
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$ 132.291
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Total Neto
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$ 229.482
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 15.396
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IVA 19 %
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$ 0
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 244.878
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.