1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4948-14-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
24-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4948-22-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Comando de Apoyo a la Fuerza - CAF |
Razón Social |
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
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R.U.T. |
61.978.560-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
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R.U.T. |
61.978.560-6 |
Dirección de Facturación |
Tupper N° 1725 |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
3414,3 |
Dirección de Envío de la Factura |
Tupper N° 1725 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Servext |
Razón Social |
CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS CONTRA INCENDIO SERVEXT SPA
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R.U.T. |
77.474.296-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Servext |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 1 | Unidad | MANTENIMIENTO DE 03(TRES) EXTINTORES DE 01 KILO CADA UNO (CON RETIRO Y ENTREGA INCLUIDO) | |
$ 17.970,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.970
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$ 17.970
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Total Neto
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$ 17.970
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.414
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$ 21.384
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.