Orden de Compra. Nº3506-290-SE25 "ALCALDIA S/P N°280(COBERTURA COMUNICACIONAL ABRIL)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3506-290-SE25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ALCALDIA S/P N°280(COBERTURA COMUNICACIONAL ABRIL)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas YA SE GENERO UNA ORDEN DE COMPRA POR EL TOTAL DEL SERVICO LA N° 3506-264-SE25, POR LO QUE LOS PAGOS SE REALIZARAN MEDIANTE ESTADOS DE PAGOS SEGUN LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD REQUIRENTE.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3506-27-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA
R.U.T. 69.020.100-3
Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 1305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.07.001 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA
R.U.T. 69.020.100-3
Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 1305
Comuna Tocopilla
Impuesto 357200
Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 1305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MonoGato Agencia Creativa
Razón Social MONOGATO LIMITADA
R.U.T. 77.272.438-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MonoGato Agencia Creativa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82131601
Servicios de fotografía aérea3UnidadREELS (DETALLE EN CONTRATO)REELS $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
82131601
Servicios de fotografía aérea3UnidadPACK 50 FOTOGRAFIAS (DETALLE EN CONTRATO)PACK 50 FOTOGRAFIAS $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
82131601
Servicios de fotografía aérea2UnidadPACK 50 FOTOGRAFIAS (DETALLE EN CONTRATO)PACK 50 FOTOGRAFIAS $ 112.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
82131601
Servicios de fotografía aérea6UnidadNOTA DE PRENSA EN VIDEO (DETALLE EN CONTRATO) NOTA DE PRENSA EN VIDEO $ 190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140.000 $ 1.140.000
82131601
Servicios de fotografía aérea2UnidadGRÁFICAS (DETALLE EN CONTRATO)GRÁFICAS $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
Total Neto $ 1.880.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 357.200
TOTAL OC $ 2.237.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.