Orden de Compra. Nº546437-143-AG25 "ID 110917 Insumos de aseo OSJR Maule / 138-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 546437-143-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ID 110917 Insumos de aseo OSJR Maule / 138-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Facturación Bellavista N° 0990, Providencia
Comuna Providencia
Impuesto 13756
Dirección de Envío de la Factura Bellavista N° 0990, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-04-2025
TítuloDescripción
Eliminar bolsas de basura Se eliminaron las bolsas de basura de la OC, debido a que no cumplen con las medidas solicitadas.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA LA FLORIDA EIRL
Razón Social DISTRIBUIDORA ARTÍCULOS DE ASEO, CONFITES Y LIBRERÍA PEDRO HERRERA VER
R.U.T. 77.163.321-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA LA FLORIDA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131609
Magos para escobas o traperos5UnidadTrapero piso doble con ojal, marca Virutex de 40 X 45 cms.  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
47131602
Paños de limpieza absorbente10UnidadPaños de limpieza absorbentes esponja de 3 Unidades c/u, marca Virutex  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables5UnidadPaquetes de guantes de aseo de 2 unidades c/u, marca Virutex talla L  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
47131615
Escobillones1UnidadEscobillón marca vitutex  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
47131803
Desinfectantes domésticos8UnidadDesodorante, sanitizante de ambiente Lysoform en spray   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
14111703
Toallas de papel20UnidadUnidades de toalla de papel marca Nova de 100 metros c/u  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
Total Neto $ 72.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.756
TOTAL OC $ 86.156


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.