Orden de Compra. Nº
3760-201-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3760-255-COT25/// FORMULARIO N° 05///PERSONAL/// ART. FERRETERÍA////
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3760-201-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3760-255-COT25/// FORMULARIO N° 05///PERSONAL/// ART. FERRETERÍA////
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T.
69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T.
69.073.000-6
Dirección de Facturación
Av. Los Libertadores 277
Comuna
El Monte
Impuesto
83576,06
Dirección de Envío de la Factura
Av. Los Libertadores 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Dipro Integral
Razón Social
DIPROMERC SPA
R.U.T.
78.005.746-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Dipro Integral
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
1
Galón
GALÓN ESMALTE SINTÉTICO COLOR CAFÉ
$ 28.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.800
$ 28.800
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
2
Bandeja
BANDEJAS PARA PINTAR.
$ 1.797,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.594
$ 3.594
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
4
Unidad
RODILLOS DE 7"
$ 3.787,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.148
$ 15.148
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
3
Unidad
OVEROLES TALLA L 1 UNIDAD Y TALLA XL 2 UNIDADES.
$ 8.053,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.159
$ 24.159
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
1
Unidad
TAZA DE BAÑO WC CON KIT DE INSTALACIÓN.
$ 94.485,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.485
$ 94.485
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
1
Unidad
LAVAMANOS CON KIT DE INSTALACIÓN.
$ 45.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
1
Unidad
MONOMANDO LAVAMANOS.
$ 8.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.017
$ 8.017
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
2
Unidad
BROCHAS DE 4
$ 2.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.380
$ 4.380
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
2
Unidad
BROCHAS DE 3
$ 1.752,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.504
$ 3.504
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
5
Pliego
PLIEGOS LIJA DE 80.
$ 264,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.320
$ 1.320
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
5
Pliego
PLIEGOS LIJA DE 120.
$ 264,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.320
$ 1.320
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
1
Saco
SACO DE YESO.
$ 6.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.390
$ 6.390
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
4
Tineta
TINETAS ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO.
$ 45.270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 181.080
$ 181.080
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
1
Tineta
TINETA PASTA MURO INTERIOR.
$ 22.677,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.677
$ 22.677
Total Neto
$ 439.874
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 83.576
TOTAL OC
$ 523.450
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.