1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2852-313-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
12-04-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Corpóreo, Seguridad Pública |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
Dirección de Facturación |
San Francisco 413 |
Comuna |
Puerto Varas
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Impuesto |
77900 |
Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 413 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
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Despacho | Para entrega del Producto favor contactar a doña Karla Navarro al fono 65/2361240 o mail karla.navarro@ptovaras.cl |
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Proveedor |
DISFRACES ANTONELLA |
Razón Social |
AMANDA VICTORIA YNGEBORG PLATE ESPICHE
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R.U.T. |
21.187.126-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISFRACES ANTONELLA |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60141401
| Disfraces, vestuarios o accesorios | 1 | Unidad | Adquisición de Corpóreo para la Dirección de Seguridad Pública: Personaje Puma con vestimenta uniforme de seguridad municipal de color negro.
Materiales: Esponja de alta densidad, Forrados con telas ad hoc al personaje, detalles en Cuerina o Goma Eva. Zapatos, planta de Goma resistente y antideslizante. | |
$ 410.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 410.000
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$ 410.000
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Total Neto
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$ 410.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 77.900
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$ 487.900
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.