Orden de Compra. Nº
2908-176-AG25
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Adquisición de Alimentos para actividades Desam y Programas
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LANCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2908-176-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de Alimentos para actividades Desam y Programas
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T.
69.200.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T.
69.200.300-4
Dirección de Facturación
Manuel Rodríguez N° 596 Localidad de Malalhue (ruta Lanco - Panguipulli)
Comuna
Lanco
Impuesto
238843,3
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Rodríguez N° 596 Localidad de Malalhue (ruta Lanco - Panguipulli)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Yhonn Provost
Razón Social
YHONN MARCEL BERNARD PROVOST PÉREZ
R.U.T.
8.399.247-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Yhonn Provost
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad no definida
INSUMOS PARA TALLER NADIE ES PERFECTO - PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO. - según anexo adjunto (VASOS POLIPAPEL Y PACK CUCHARAS DE MADERA)
INSUMOS PARA TALLER NADIE ES PERFECTO - PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO. - según anexo adjunto (VASOS POLIPAPEL Y PACK CUCHARAS DE MADERA)
$ 16.869,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.869
$ 16.869
50201706
Café
1
Unidad no definida
INSUMOS PARA ACTIVIDADES DESAM, CESFAM, PARTICIPACIÓN Y CAPACITACIÓN. según anexo adjunto. (vasos polipapel, vasos plásticos, cucharas plásticas, tenedores plásticos, platos de cartón)
INSUMOS PARA ACTIVIDADES DESAM, CESFAM, PARTICIPACIÓN Y CAPACITACIÓN. según anexo adjunto. (vasos polipapel, vasos plásticos, cucharas plásticas, tenedores plásticos, platos de cartón)
$ 211.305,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 211.305
$ 211.305
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad
INSUMOS PARA TALLER NADIE ES PERFECTO - PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO. - según anexo adjunto.
ALIMENTOS PARA TALLER NADIE ES PERFECTO - PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO. - según anexo adjunto
$ 105.747,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.747
$ 105.747
50201706
Café
1
Unidad
ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DESAM, CESFAM, PARTICIPACIÓN Y CAPACITACIÓN. según anexo adjunto.
ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DESAM, CESFAM, PARTICIPACIÓN Y CAPACITACIÓN. según anexo adjunto.
$ 923.149,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 923.149
$ 923.149
Total Neto
$ 1.257.070
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 238.843
TOTAL OC
$ 1.495.913
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
8.399.247-6
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.