Orden de Compra. Nº2908-176-AG25 " Adquisición de Alimentos para actividades Desam y Programas"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2908-176-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Alimentos para actividades Desam y Programas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T. 69.200.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T. 69.200.300-4
Dirección de Facturación Manuel Rodríguez N° 596 Localidad de Malalhue (ruta Lanco - Panguipulli)
Comuna Lanco
Impuesto 238843,3
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez N° 596 Localidad de Malalhue (ruta Lanco - Panguipulli)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Yhonn Provost
Razón Social YHONN MARCEL BERNARD PROVOST PÉREZ
R.U.T. 8.399.247-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Yhonn Provost
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1Unidad no definidaINSUMOS PARA TALLER NADIE ES PERFECTO - PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO. - según anexo adjunto (VASOS POLIPAPEL Y PACK CUCHARAS DE MADERA)INSUMOS PARA TALLER NADIE ES PERFECTO - PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO. - según anexo adjunto (VASOS POLIPAPEL Y PACK CUCHARAS DE MADERA) $ 16.869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.869 $ 16.869
50201706
Café1Unidad no definidaINSUMOS PARA ACTIVIDADES DESAM, CESFAM, PARTICIPACIÓN Y CAPACITACIÓN. según anexo adjunto. (vasos polipapel, vasos plásticos, cucharas plásticas, tenedores plásticos, platos de cartón)INSUMOS PARA ACTIVIDADES DESAM, CESFAM, PARTICIPACIÓN Y CAPACITACIÓN. según anexo adjunto. (vasos polipapel, vasos plásticos, cucharas plásticas, tenedores plásticos, platos de cartón) $ 211.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.305 $ 211.305
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadINSUMOS PARA TALLER NADIE ES PERFECTO - PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO. - según anexo adjunto. ALIMENTOS PARA TALLER NADIE ES PERFECTO - PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO. - según anexo adjunto $ 105.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.747 $ 105.747
50201706
Café1UnidadALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DESAM, CESFAM, PARTICIPACIÓN Y CAPACITACIÓN. según anexo adjunto. ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DESAM, CESFAM, PARTICIPACIÓN Y CAPACITACIÓN. según anexo adjunto. $ 923.149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 923.149 $ 923.149
Total Neto $ 1.257.070
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 238.843
TOTAL OC $ 1.495.913


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.399.247-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.