|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1774-47-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
24-03-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1774-13-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ADMINISTRACIÓN ADUANA DE ARICA
|
|
R.U.T. |
60.804.001-3 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Comandante San Martín Nº141 |
|
Comuna |
Arica
|
|
Impuesto |
15779,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Comandante San Martín Nº141 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
belle epoque |
|
Razón Social |
INVERSIONES CARMEN FAUNDEZ LINARES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILID
|
|
R.U.T. |
76.623.964-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
belle epoque |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
84131503
| Seguro de automóviles o camiones | 11 | Unidad | 10 seguros obligatorios (SOAP) para camioneta
1 seguro obligatorio (SOAP) Station Wagon | 10 seguros obligatorios (SOAP) para camioneta
1 seguro obligatorio (SOAP) Station Wagon
PARA
PROCEDER AL PAGO
DE LA FACTURA DEBE
INDICAR EN EL
CAMPO "TIPO DE
DOCUMENTO" EL
NUMERO DE LA
ORDEN DE COMPRA A
LA CUAL SE
ENCUENTRA
ASOCIADA LA
FACTUR |
$ 7.550,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 83.050
|
$ 83.050
|
|
|
Total Neto
|
$ 83.050
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 15.780
|
|
$ 98.830
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.