1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5586-765-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
10-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
M/D Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5586-551-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Universidad de la Frontera |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
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R.U.T. |
87.912.900-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
|
R.U.T. |
87.912.900-1 |
Dirección de Facturación |
AVDA. FRANCISCO SALAZAR 01145, TEMUCO |
Comuna |
Temuco
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Impuesto |
220145,4 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. FRANCISCO SALAZAR 01145, TEMUCO |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
SANTOBOKADO SPA |
Razón Social |
SANTOBOKADO SPA
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R.U.T. |
77.362.683-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SANTOBOKADO SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Global | Servicio de Coffee break
| Servicio de Coffee break |
$ 1.158.660,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.158.660
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$ 1.158.660
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Total Neto
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$ 1.158.660
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 220.145
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$ 1.378.805
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.