1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3959-214-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
26-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE SERVICIO LIMPIA FOSA SEPTICA CENTROS DE SALUD 2024 NC N°1308 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Unidad de Salud |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD |
R.U.T. |
69.073.800-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD |
R.U.T. |
69.073.800-7 |
Dirección de Facturación |
PLAZA GENERAL BONILLA N° 24 |
Comuna |
Navidad
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Impuesto |
127680 |
Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA GENERAL BONILLA N° 24 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
NICOLE EMILIA |
Razón Social |
ISIMAR SPA
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R.U.T. |
76.654.077-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NICOLE EMILIA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76121701
| Tratamiento de aguas servidas | 1 | Unidad no definida | ADQUISICION DE SERVICIO LIMPIA FOSA SEPTICA CENTROS DE SALUD, SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO "COMPRA AGIL". | |
$ 672.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 672.000
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$ 672.000
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Total Neto
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$ 672.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 127.680
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$ 799.680
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.