1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2961-219-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
11-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
MOBILIARIOS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
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R.U.T. |
69.072.400-6 |
Dirección de Facturación |
AMÉRICO VESPUCIO 002 , SERVICIOS GENERALES |
Comuna |
La Granja
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Impuesto |
91416,6 |
Dirección de Envío de la Factura |
AMÉRICO VESPUCIO 002 , SERVICIOS GENERALES |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Comercial Fénix Limitada |
Razón Social |
COMERCIAL FENIX LIMITADA
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R.U.T. |
76.029.126-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial Fénix Limitada |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56101532
| Mobiliario | 3 | Unidad | MOBILIARIOS, SE ADJUNTA LISTADO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y FOTOS, INCLUYE TRASLADO Y INSTALACION, FAVOR REVISAR CONDICIONES Y MODELO DE COTIZACION OBLIGATORIA | |
$ 160.380,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 481.140
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$ 481.140
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Total Neto
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$ 481.140
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 91.417
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$ 572.557
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.