1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3948-234-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
03-05-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION Y REPARACION DE IMPRESORA DE CREDENCIALES POINTMAN NUVIA N15 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Unidad de Adquisiciones |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
|
R.U.T. |
69.073.800-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
|
R.U.T. |
69.073.800-7 |
Dirección de Facturación |
Plaza General Bonilla 24 |
Comuna |
Navidad
|
Impuesto |
41800 |
Dirección de Envío de la Factura |
Plaza General Bonilla 24 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Fenway |
Razón Social |
TECNOLOGIAS FENWAY LIMITADA
|
R.U.T. |
76.049.315-5 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Fenway |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103116
| Kits para impresoras | 1 | Unidad | MANTENCION Y REPARACION DE IMPRESORA DE CREDENCIALES POINTMAN NUVIA N15, SEGUN ANEXO TECNICO. | |
$ 200.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 200.000
|
$ 200.000
|
|
Total Neto
|
$ 200.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 20.000
|
IVA 19 %
|
$ 41.800
|
$ 261.800
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.