Orden de Compra. Nº3596-625-AG24 "Materiales de ferretería para Voluntariado Pullally, compra ágil: 3596-502-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3596-625-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferretería para Voluntariado Pullally, compra ágil: 3596-502-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Papudo - Dpto. Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
R.U.T. 69.050.300-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012 del sistema CAS Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
R.U.T. 69.050.300-K
Dirección de Facturación Fernandez Concha N°255
Comuna Papudo
Impuesto 196811,5
Dirección de Envío de la Factura Fernandez Concha N°255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANIGRUP SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA ANIGRUP SPA
R.U.T. 77.540.825-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANIGRUP SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162404
Grapas de ferretería1Paquete SEGUN LISTADO ADJUNTO DE MATERIALES DE FERRETERIA.   $ 1.035.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.035.850 $ 1.035.850
Total Neto $ 1.035.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 196.812
TOTAL OC $ 1.232.662


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.887.553-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 80.202.000-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.202.140-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.865.789-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.540.825-1 Ver adjunto