1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1623-590-SE23 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
27-12-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE MANTENCION OCT-NOV-DIC 2023 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1623-2-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Hospital de Peumo |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO |
R.U.T. |
61.602.142-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
San Juan de Dios 20 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO |
R.U.T. |
61.602.142-7 |
Dirección de Facturación |
SAN JUAN DE DIOS N° 20 |
Comuna |
Peumo |
Impuesto |
139270 |
Dirección de Envío de la Factura |
SAN JUAN DE DIOS N° 20 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
GERARDO |
Razón Social |
GERARDO ANTONIO ESPINOZA ROMERO
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R.U.T. |
15.109.889-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GERARDO |
Socios y accionistas principales
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