Orden de Compra. Nº3136-5-AG25 "ARTICULOS DE ASEO PARA OPERATIBILIDAD DE LA REPARTICION"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3136-5-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-01-2025
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO PARA OPERATIBILIDAD DE LA REPARTICION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IVa Z.N.
Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE
R.U.T. 61.102.154-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE
R.U.T. 61.102.154-2
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706
Comuna Iquique
Impuesto 36500,33
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Iterlog Spa
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA
R.U.T. 76.504.304-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Iterlog Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191509
Insecticidas5UnidadINSECTICIDA MATA TODO  $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.775 $ 7.775
47131801
Limpiadores de suelos10UnidadLIMPIADOR CREMA CIF  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240
47131816
Desodorantes5UnidadDESODORANTE AMBIENTAL  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
47131816
Desodorantes5UnidadRECARGA DESODORANTE AMBIENTAL  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.505 $ 10.505
47131805
Limpiadores de uso general5UnidadANTIGRASA  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990
47131829
Productos de limpieza del baño8UnidadDISCO DE GEL ADHESIVO PARA WC  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.448 $ 13.448
47131829
Productos de limpieza del baño10UnidadCLORO GEL  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
47131805
Limpiadores de uso general8UnidadLAVALOZAS  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.384 $ 6.384
47131829
Productos de limpieza del baño5UnidadLIMPIADOR PARA BAÑO QUITA SARRO  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
47131805
Limpiadores de uso general15UnidadPAÑO DESINFECTANTE  $ 1.881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.215 $ 28.215
47131801
Limpiadores de suelos10UnidadPOETT 900 ML  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
24111503
Bolsas de plástico30UnidadBOLSA DE BASURA 50X70  $ 343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.290 $ 10.290
24111503
Bolsas de plástico30UnidadBOLSA DE BASURA 80X110  $ 881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.430 $ 26.430
47131829
Productos de limpieza del baño8UnidadPASTILLA ESTANQUE WC  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.120 $ 14.120
53131608
Jabones5LitroJABON NEUTRO 1 LITRO  $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.135 $ 11.135
14111704
Papel higiénico5PackPACK DE 12 UNIDADES O ROLLOS  $ 3.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.495 $ 19.495
Total Neto $ 192.107
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.500
TOTAL OC $ 228.607


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.131.002-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.