Orden de Compra. Nº1057370-2127-SE25 "INSUMOS DE OFICINAS "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. PHILIPPE PINEL PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057370-2127-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-04-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE OFICINAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057370-8-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. PHILIPPE PINEL PUTAENDO
R.U.T. 61.602.040-4
Dirección de Unidad de Compra José Antonio Salinas Nº 2.500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 676
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. PHILIPPE PINEL PUTAENDO
R.U.T. 61.602.040-4
Dirección de Facturación José Antonio Salinas Nº 2.500
Comuna Putaendo
Impuesto 23133,6894
Dirección de Envío de la Factura José Antonio Salinas Nº 2.500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Librería Comercial
Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 77.531.350-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Librería Comercial
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
Archivadores de fichas16UnidadARCHIVADORES DE PALANCA COLOR ROJOARCHIVADORES DE PALANCA COLOR ROJO $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.544 $ 80.538
44122107
Grapas3UnidadCORCHETERACORCHETERA $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.539 $ 7.538
20122113
Accesorios de cañón perforador de la tubería pasan3UnidadPERFORADORAPERFORADORA $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.539 $ 7.538
44121635
Portarrollos de cinta adhesiva3UnidadPORTA SCOCHTPORTA SCOCHT $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.783 $ 6.782
44121618
Tijeras3UnidadTIJERASTIJERAS $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.260 $ 4.261
55121618
Fundas de etiquetas3UnidadPACK DE 100 FUNDAS TRANSPARENTE TAMAÑO CARTAPACK DE 100 FUNDAS TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.102 $ 15.101
Total Neto $ 121.756
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.134
TOTAL OC $ 144.890


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.