Orden de Compra. Nº1057049-6083-SE25 "ICC INT 1040/24 RES EX. 1549 ADJUDICA INDUSTRIALES SUMINISTRO DE FILTROS 1057049-176-LE24 PAC/2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-6083-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ICC INT 1040/24 RES EX. 1549 ADJUDICA INDUSTRIALES SUMINISTRO DE FILTROS 1057049-176-LE24 PAC/2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-176-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3008
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna *
Impuesto 4324400
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSE
Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA
R.U.T. 76.668.590-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INSE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40161505
Filtros de aire400Unidad838-0088 Adquisición de filtro tipo bolsa 65% eficiencia 24”x 24”x 15” (EX. 838-2305) 838-0088 Suministro de filtros de aire desechables, bolsa, metálicos y absolutos según anexo económico 4 $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.960.000 $ 5.960.000
40161505
Filtros de aire50Unidad844-1750- Adquisición de filtro absoluto 99.99% eficiencia 24”x 24”x 11.5” (EX. 844-1750)844-1750 Suministro de filtros de aire desechables, bolsa, metálicos y absolutos según anexo económico 4 $ 148.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400.000 $ 7.400.000
40161505
Filtros de aire200Unidad877-0768 Adquisición de filtro metálicos lavables con esponja filtrante 24” x 24” x 2” 877-0768 Suministro de filtros de aire desechables, bolsa, metálicos y absolutos según anexo económico 4 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.000 $ 3.000.000
23151806
Filtros o ultrafiltros farmacéuticos1600UnidadAdquisición de filtros desechable 30% eficiencia medidas 24” x 24” x  2” (EX. 310-7392 ) Suministro de filtros de aire desechables, bolsa, metálicos y absolutos según anexo económico 4 $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400.000 $ 6.400.000
Total Neto $ 22.760.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.324.400
TOTAL OC $ 27.084.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.