Orden de Compra. Nº3187-190-AG24 "MANTENIMIENTO Y REPARACION TARJETA ELECTRONICA DEL SERIAL PASO A PASO DEL PSH CABRALES: 3187-159-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3187-190-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-04-2024
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REPARACION TARJETA ELECTRONICA DEL SERIAL PASO A PASO DEL PSH CABRALES: 3187-159-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.102.041-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206005 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.102.041-4
Dirección de Facturación L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169
Comuna Punta Arenas
Impuesto 129200
Dirección de Envío de la Factura L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-05-2024
TítuloDescripción
DIRECCIÓN DE DESPACHOTARJETA ELECTRONICA DEBERA SER ENTREGADO EN AV. ERRAZURIZ ECHAURREN N° 254, VALPARAISO (SHOA). SEGÚN LO SOLICITADO EN LAS CONDICIONES AL PROVEEDOR PTO. 5 LETRA  "A".- 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor promelltda
Razón Social PROYECTOS Y MANTENCION ELECTRONICA LIMITADA
R.U.T. 79.758.090-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal promelltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201814
Equipo de duplicación de datos o soportes electrónicos1UnidadMANTENIMIENTO Y REPARACIÓN TARJETA ELECTRONICA DEL CONVERSOR SERIAL PASO A PASO NRO. DE PARTE PRML-292-C FABRICANTE PROMEL LTDA DEL PSH CABRALESTARJETA ELECTRONICA DEBERA SER ENTREGADO EN AV. ERRAZURIZ ECHAURREN N° 254, VALPARAISO (SHOA). SEGÚN LO SOLICITADO EN LAS CONDICIONES AL PROVEEDOR PTO. 5 LETRA "A".- $ 680.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.000 $ 680.000
Total Neto $ 680.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 129.200
TOTAL OC $ 809.200


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 79.758.090-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto