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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1219213-2-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1219213-1-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Asociación para el desarrollo productivo del turismo Alto del Carmen
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R.U.T. |
65.173.906-3 |
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Dirección de Facturación |
Freire 201 |
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Comuna |
Alto Del Carmen
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Impuesto |
83600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Freire 201 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
01-03-2024 |
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Proveedor |
LORENAPINOARAYA |
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Razón Social |
LORENA ANGÉLICA PINO ARAYA
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R.U.T. |
10.014.767-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LORENAPINOARAYA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111808
| Arriendo de vehículos | 1 | Global | Se necesita 4 viajes desde La Vega hasta Las Marquezas y luego a Embalse Santa Juana, ida y vuelta, para Talleres de Kayak los días viernes 9/02, 16/02, 23/02 y 01/03.
El furgón debe contar con capacidad para 8 personas, documentación al día (del vehículo y del chofer). | |
$ 440.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 440.000
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$ 440.000
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Total Neto
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$ 440.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 83.600
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$ 523.600
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.