1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1052836-48-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
09-04-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
LIMPIA FOSAS EMERGENCIA SAN CARLOS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA |
Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA |
R.U.T. |
62.000.470-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA |
R.U.T. |
62.000.470-7 |
Dirección de Facturación |
Calle Maipu N° 680 |
Comuna |
San Carlos
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Impuesto |
1086800 |
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Maipu N° 680 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
PYR SERVICIOS |
Razón Social |
P&R SERVICIOS CHAPAR LTDA
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R.U.T. |
76.680.623-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PYR SERVICIOS |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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71101705
| Bombeo o drenaje | 143 | Unidad no definida | LIMPIA FOSAS EMERGENCIA SAN CARLOS SEGUN FEMMER 14680 | LIMPIA FOSAS EMERGENCIA SAN CARLOS SEGUN FEMMER 14680 |
$ 40.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.720.000
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$ 5.720.000
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Total Neto
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$ 5.720.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.086.800
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$ 6.806.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.