Orden de Compra. Nº514848-1522-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 514848-275-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 514848-1522-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 514848-275-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850
Comuna Lautaro
Impuesto 54758
Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RAUL ALEJANDRO
Razón Social CONSTRUCTORA SAEL SPA
R.U.T. 77.065.003-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RAUL ALEJANDRO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo1UnidadOrden de Compra código: 514848-1522-AG24 dirigida a CONSTRUCTORA SAEL SPA MATERIALES DE MANTENCIÒN PARA LICEO H.C OF 226 IDDOC 171264 CDP 1370 FONDO MANTENIMIENTOOrden de Compra código: 514848-1522-AG24 dirigida a CONSTRUCTORA SAEL SPA MATERIALES DE MANTENCIÒN PARA LICEO H.C OF 226 IDDOC 171264 CDP 1370 FONDO MANTENIMIENTO $ 288.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.200 $ 288.200
Total Neto $ 288.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.758
TOTAL OC $ 342.958


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.065.003-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.584.205-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.950.344-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.