1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
514848-1522-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
15-10-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 514848-275-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
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R.U.T. |
69.190.100-9 |
Dirección de Facturación |
MANUEL RODRIGUEZ N° 850 |
Comuna |
Lautaro
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Impuesto |
54758 |
Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL RODRIGUEZ N° 850 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
RAUL ALEJANDRO |
Razón Social |
CONSTRUCTORA SAEL SPA
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R.U.T. |
77.065.003-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RAUL ALEJANDRO |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31161503
| Clavo-tornillo | 1 | Unidad | Orden de Compra código: 514848-1522-AG24 dirigida a CONSTRUCTORA SAEL SPA
MATERIALES DE MANTENCIÒN PARA LICEO H.C
OF 226 IDDOC 171264
CDP 1370
FONDO MANTENIMIENTO | Orden de Compra código: 514848-1522-AG24 dirigida a CONSTRUCTORA SAEL SPA
MATERIALES DE MANTENCIÒN PARA LICEO H.C
OF 226 IDDOC 171264
CDP 1370
FONDO MANTENIMIENTO |
$ 288.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 288.200
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$ 288.200
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Total Neto
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$ 288.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 54.758
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$ 342.958
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.