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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2407-670-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de linternas para guardias en turnos nocturnos - SP 645 Iddoc 197323 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_RENCA ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENCA
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R.U.T. |
69.071.200-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENCA
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R.U.T. |
69.071.200-8 |
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Dirección de Facturación |
Blanco Encalada 1335 |
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Comuna |
Renca
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Impuesto |
62320 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Blanco Encalada 1335 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TODO ENCARGO |
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Razón Social |
TODO ENCARGO SERVICIOS SPA
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R.U.T. |
77.157.296-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TODO ENCARGO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39111702
| Lámparas portátiles | 8 | Unidad | Linterna recargable 1000 lumens hard case Energizer. Según cotización adjunta, compra ágil ID 2407-398-COT24. | Linterna recargable 1000 lumens hard case Energizer. Según cotización adjunta, compra ágil ID 2407-398-COT24. |
$ 41.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 328.000
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$ 328.000
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Total Neto
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$ 328.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 62.320
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$ 390.320
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.