Orden de Compra. Nº1057387-208-SE25 "PENDIENTES TRIMESTRE CONVENIO ESCRITORIO ABRIL 25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057387-208-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-04-2025
Nombre de la Orden de Compra PENDIENTES TRIMESTRE CONVENIO ESCRITORIO ABRIL 25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057387-49-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE COLLIPULLI
Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE COLLIPULLI
R.U.T. 61.602.223-7
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1671
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 659
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE COLLIPULLI
R.U.T. 61.602.223-7
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 1671
Comuna Collipulli
Impuesto 57611,8
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 1671
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA ANTU LTDA
Razón Social COMERCIALIZADORA H Y C LIMITADA
R.U.T. 77.399.254-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBRERIA ANTU LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores60Unidad no definidaDESTACADOR PASTEL LILADESTACADOR PASTEL LILA $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240
44121708
Marcadores60Unidad no definidaDESTACADOR PASTEL TURQUESADESTACADOR PASTEL TURQUESA $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240
44121708
Marcadores60Unidad no definidaDESTACADOR PASTEL MENTADESTACADOR PASTEL MENTA $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.720 $ 24.720
44122011
Carpetas para archivos250Unidad no definidaCARPETA COLGANTES C/METALCARPETA COLGANTES C/METAL $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
11151702
Hilo de algodón50Unidad no definidaROLLO HILO 70 GRROLLO HILO 70 GR $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.200 $ 54.200
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes10BolsaELASTICOS 500 GRELASTICOS 500 GR $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.820 $ 37.820
Total Neto $ 303.220
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.612
TOTAL OC $ 360.832


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.