Orden de Compra. Nº2111-2801-SE24 "0090001002 - BOLSA AMARILLA 70X90 RESIDUOS ESPECIALES desde 2111-13-lq22 LINEA 12"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2111-2801-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-03-2024
Nombre de la Orden de Compra 0090001002 - BOLSA AMARILLA 70X90 RESIDUOS ESPECIALES desde 2111-13-lq22 LINEA 12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2111-13-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública
Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3884
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Facturación CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO
Comuna Santiago
Impuesto 745560
Dirección de Envío de la Factura CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor WORKFLOW CHILE LTDA
Razón Social SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS WORKFLOW CHIL
R.U.T. 77.437.250-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal WORKFLOW CHILE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico18000Unidad0090001002 - BOLSA AMARILLA 70X90 RESIDUOS ESPECIALES BOLSA AMARILLA MATERIAL: PEBD 80 MICRONES0090001002 - BOLSA AMARILLA 70X90 RESIDUOS ESPECIALES BOLSA AMARILLA MATERIAL: PEBD 80 MICRONES $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.924.000 $ 3.924.000
Total Neto $ 3.924.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 745.560
TOTAL OC $ 4.669.560