1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1214103-152-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
06-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN TEATRO 1214103-20-LE24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1214103-20-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Corporación Cultural Municipal de Puente Alto
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R.U.T. |
65.098.901-5 |
Dirección de Facturación |
AVENIDA EYZAGUIRRE 02115 |
Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
2122697,29 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA EYZAGUIRRE 02115 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
13-08-2024 |
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Proveedor |
LIGHT SOLUTION |
Razón Social |
LIGHT SOLUTION GROUP LIMITADA
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R.U.T. |
76.990.779-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LIGHT SOLUTION |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39111505
| Iluminación empotrada | 1 | Paquete | adquisición del suministro de “Compra de equipos de iluminación teatro 2024 | VLTG KIT 8 LED COB 200W 2 UN
VLTG PAR LED 18X18W RGBWA+UV 12UN
VLTG KIT 2 CABEZA MOVIL BEAMSPOTWASH 380W 3UN
CABLE DMX PREMIUM 1.5 METROS 18UN
CABLE DMX PREMIUM 3 METROS 6UN
CABLE DMX PREMIUM 10 METROS 4UN
SPLITTER OCTOSPLIT 8 SALIDAS 2UN
MUELA G-1 |
$ 11.172.091,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.172.091
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$ 11.172.091
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Total Neto
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$ 11.172.091
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.122.697
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$ 13.294.788
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.