Orden de Compra. Nº1214103-152-SE24 " COMPRA DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN TEATRO 1214103-20-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Cultural Municipal de Puente Alto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1214103-152-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-08-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN TEATRO 1214103-20-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1214103-20-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social Corporación Cultural Municipal de Puente Alto
R.U.T. 65.098.901-5
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA EYZAGUIRRE 02115
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Cultural Municipal de Puente Alto
R.U.T. 65.098.901-5
Dirección de Facturación AVENIDA EYZAGUIRRE 02115
Comuna Puente Alto
Impuesto 2122697,29
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA EYZAGUIRRE 02115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIGHT SOLUTION
Razón Social LIGHT SOLUTION GROUP LIMITADA
R.U.T. 76.990.779-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIGHT SOLUTION
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111505
Iluminación empotrada1Paqueteadquisición del suministro de “Compra de equipos de iluminación teatro 2024VLTG KIT 8 LED COB 200W 2 UN VLTG PAR LED 18X18W RGBWA+UV 12UN VLTG KIT 2 CABEZA MOVIL BEAMSPOTWASH 380W 3UN CABLE DMX PREMIUM 1.5 METROS 18UN CABLE DMX PREMIUM 3 METROS 6UN CABLE DMX PREMIUM 10 METROS 4UN SPLITTER OCTOSPLIT 8 SALIDAS 2UN MUELA G-1 $ 11.172.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.172.091 $ 11.172.091
Total Neto $ 11.172.091
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.122.697
TOTAL OC $ 13.294.788


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.