1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4282-131-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
02-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Movilización Jardín Los Enanitos |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4282-4-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Daem |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CATEMU |
R.U.T. |
69.050.900-8 |
Dirección de Unidad de Compra |
Ignacio Carrera Pinto S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CATEMU |
R.U.T. |
69.050.900-8 |
Dirección de Facturación |
Ignacio Carrera Pinto S/N |
Comuna |
Catemu
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Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Carrera Pinto S/N |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Miguel Angel |
Razón Social |
MIGUEL ANGEL CELEDÓN ORELLANA
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R.U.T. |
14.358.404-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Miguel Angel |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 11 | Día | | Traslado de los párvulos del Jardín Infantil y Sala Cuna Los Enanitos de la comuna de Catemu, correspondiente a 11 días del mes de junio del presente año. |
$ 70.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 770.000
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$ 770.000
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Total Neto
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$ 770.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 770.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.