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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
627786-235-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
01-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COM. FOMENTO: O/C generada por invitación a compra ágil: 627786-58-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo
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R.U.T. |
60.505.206-1 |
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Dirección de Facturación |
AV. TTE. MERINO 1345 OVALLE. |
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Comuna |
Ovalle
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Impuesto |
139650 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. TTE. MERINO 1345 OVALLE. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RODRIGO GOMEZ |
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Razón Social |
ALEXY RODRIGO GOMEZ AGUILERA
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R.U.T. |
12.749.321-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RODRIGO GOMEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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48101521
| Cocinas económicas de uso comercial | 1 | Unidad no definida | CONFORME A CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO A GAS Y LAVADEROS DEL CASINO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS GRUPO OVALLE | |
$ 735.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 735.000
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$ 735.000
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Total Neto
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$ 735.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 139.650
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$ 874.650
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9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.