Orden de Compra. Nº3385-195-AG23 "OC. por compra ágil: 3385-257-COT23 Adquisición de elementos para ser empleados por el personal del Instituto con motivo del EEC-C (Decreto Supremo Nº218 de 21AGO2023)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3385-195-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-08-2023
Nombre de la Orden de Compra OC. por compra ágil: 3385-257-COT23 Adquisición de elementos para ser empleados por el personal del Instituto con motivo del EEC-C (Decreto Supremo Nº218 de 21AGO2023)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Artillería - ESCART
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.023-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OTROS ANTICIPOS del sistema SIFIE 2.0.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.023-0
Dirección de Facturación Avenida Presidente Carlos Ibañez 643
Comuna Linares
Impuesto 294110,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Carlos Ibañez 643
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor j.a.n.a
Razón Social JOHNNY CRISTIAN GONZÁLEZ PACHECO
R.U.T. 13.089.697-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal j.a.n.a
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53111501
Botas de hombre40UnidadBOTAS DE GOMA PARA AGUA PARES (10 N° 40, 10 N° 41, 10 N° 42 Y 10 N° 43  $ 18.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 759.600 $ 759.600
27112005
Hachas2UnidadHACHAS DE 4 ½ LIBRAS CON MANGO DE MADERA  $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800
39101608
Focos cialiticos8UnidadFOCOS LED RECARGABLES RESISTENTE AL AGUA 9000  $ 27.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.200 $ 223.200
27112006
Guadañas2UnidadROSONES CON MANGO DE MADERA   $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
53102504
Guantes o manoplas50UnidadGUANTES DE CABRITILLA PARES  $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.500 $ 119.500
24101611
Eslingas20UnidadESLINGAS DE AMARRE DE 2" X 3,5 MTS. LARGO  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
27112004
Palas15UnidadPALAS CON PUNTA DE HUEVO MANGO DE MADERA  $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
27112004
Palas15UnidadPALAS PUNTA CUADRADA CON MANGO DE MADERA  $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.850 $ 134.850
Total Neto $ 1.547.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 294.110
TOTAL OC $ 1.842.060


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.318.954-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.089.697-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.568.660-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.004.335-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.465.237-1 Ver adjunto