Orden de Compra. Nº
3385-195-AG23
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OC. por compra ágil: 3385-257-COT23 Adquisición de elementos para ser empleados por el personal del Instituto con motivo del EEC-C (Decreto Supremo Nº218 de 21AGO2023)
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3385-195-AG23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-08-2023
Nombre de la Orden de Compra
OC. por compra ágil: 3385-257-COT23 Adquisición de elementos para ser empleados por el personal del Instituto con motivo del EEC-C (Decreto Supremo Nº218 de 21AGO2023)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Artillería - ESCART
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.023-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OTROS ANTICIPOS del sistema SIFIE 2.0.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.023-0
Dirección de Facturación
Avenida Presidente Carlos Ibañez 643
Comuna
Linares
Impuesto
294110,5
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Presidente Carlos Ibañez 643
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
j.a.n.a
Razón Social
JOHNNY CRISTIAN GONZÁLEZ PACHECO
R.U.T.
13.089.697-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
j.a.n.a
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53111501
Botas de hombre
40
Unidad
BOTAS DE GOMA PARA AGUA PARES (10 N° 40, 10 N° 41, 10 N° 42 Y 10 N° 43
$ 18.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 759.600
$ 759.600
27112005
Hachas
2
Unidad
HACHAS DE 4 ½ LIBRAS CON MANGO DE MADERA
$ 19.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.800
$ 39.800
39101608
Focos cialiticos
8
Unidad
FOCOS LED RECARGABLES RESISTENTE AL AGUA 9000
$ 27.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 223.200
$ 223.200
27112006
Guadañas
2
Unidad
ROSONES CON MANGO DE MADERA
$ 17.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
53102504
Guantes o manoplas
50
Unidad
GUANTES DE CABRITILLA PARES
$ 2.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 119.500
$ 119.500
24101611
Eslingas
20
Unidad
ESLINGAS DE AMARRE DE 2" X 3,5 MTS. LARGO
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.000
$ 110.000
27112004
Palas
15
Unidad
PALAS CON PUNTA DE HUEVO MANGO DE MADERA
$ 8.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.000
$ 126.000
27112004
Palas
15
Unidad
PALAS PUNTA CUADRADA CON MANGO DE MADERA
$ 8.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 134.850
$ 134.850
Total Neto
$ 1.547.950
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 294.110
TOTAL OC
$ 1.842.060
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.318.954-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
13.089.697-9
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.568.660-1
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.004.335-4
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.465.237-1
Ver adjunto