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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3061-366-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO DE GRÚA DE 75 TONELADAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comandancia Base Naval Iquique
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R.U.T. |
61.962.400-9 |
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Dirección de Facturación |
AV ARTURO PRAT 706 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
263425,12 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV ARTURO PRAT 706 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-11-2023 |
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Proveedor |
gruas torres |
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Razón Social |
LUIS FRANCISCO TORRES CARVAJAL Y CIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.334.830-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
gruas torres |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24101620
| Grúas sobre camión | 1 | Unidad no definida | ARRIENDO DE GRÚA DE 75 TONELADAS
para 09 NOV. 09:00 HORAS Y 20 DE NOV. 09:00 HORAS EN BASE NAVAL IQUIQUE, AVDA. ARTURO PRAT 706, IQUIQUE | |
$ 1.386.448,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.386.448
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$ 1.386.448
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Total Neto
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$ 1.386.448
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 263.425
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$ 1.649.873
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.