Orden de Compra. Nº3784-2681-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3784-209-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3784-2681-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3784-209-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema FONDO MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609
Comuna Coelemu
Impuesto 104975
Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RESTAURANTE SUSHI JEAN COELEMU
Razón Social JEANNETTE ISABEL NOVA VERA
R.U.T. 17.640.375-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RESTAURANTE SUSHI JEAN COELEMU
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos170UnidadCOLACIONES FRIAS QUE DEBEN CONTENER: - BROWINIE 50GR - NECTAR SURTIDO 200 ML - LECHE SURTIDA 200 ML - GALLETÓN 160 GR - BARRA DE CEREAL 18 GR - AGUA MINERAL 600 ML - FRUTOS SECOS 100 GRCOLACIONES FRIAS QUE DEBEN CONTENER: - BROWINIE 50GR - NECTAR SURTIDO 200 ML - LECHE SURTIDA 200 ML - GALLETÓN 160 GR - BARRA DE CEREAL 18 GR - AGUA MINERAL 600 ML - FRUTOS SECOS 100 GR $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 552.500 $ 552.500
Total Neto $ 552.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 104.975
TOTAL OC $ 657.475


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.640.375-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.