1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1079969-56-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
22-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA ZOSEPCAR, DEAOPERPOL |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS ZONA SEG PRIV CONTROL ARMAS Y EXPL
|
R.U.T. |
61.944.800-6 |
Dirección de Facturación |
PASEO HUERFANOS N° 540 SANTIAGO |
Comuna |
Santiago
|
Impuesto |
14919,37 |
Dirección de Envío de la Factura |
PASEO HUERFANOS N° 540 SANTIAGO |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
|
R.U.T. |
96.556.940-5 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44121506
| Sobres estándar | 1 | Unidad |
1 PAQUETE 100 UNIDADES SOBRES AMERICANOS BLANCO
| |
$ 2.853,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.853
|
$ 2.853
|
31201517
| Cinta para empaquetar | 20 | Unidad | CINTA DE EMBALAJE SCHOC PROFESIONAL 48MMX100MM | |
$ 3.149,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 62.980
|
$ 62.980
|
60101722
| Libretas de notas | 10 | Unidad | BLOCK DE APUNTES TAMAÑO CARTA MATEMATICAS | |
$ 1.269,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.690
|
$ 12.690
|
|
Total Neto
|
$ 78.523
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 14.919
|
$ 93.442
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.