Orden de Compra. Nº1233822-68-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233822-40-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ANTOFAGASTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233822-68-AG24
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 25-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233822-40-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se cancela la OC a petición del proveedor (correo de respaldo), ya que se encuentra con problemas de Stock, para así dar cumplimiento a lo requerido por la CMDR.
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ANTOFAGASTA
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 65.076.481-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 del sistema Nubox.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 65.076.481-1
Dirección de Facturación Av. Angamos 393
Comuna Antofagasta
Impuesto 291254,8
Dirección de Envío de la Factura Av. Angamos 393
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ISEVEN LIMITADA
Razón Social INGENIERÍA , SERVICIOS Y ABASTECIMIENTO ISEVEN LIMITADA
R.U.T. 77.660.833-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ISEVEN LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles152Unidad18 Caja Porcelanato blanco 30X60 4 Sacos de Frague impermeable anti hongos 5 kilos 18 Saco adhesivo céramico porcelanato 16 Saco mortero de piso 16 Saco Hormigon preparado 20 Llave campana PPR 20 mm agua caleinte 20 Llave campana PPR 20 mm agua fria 18 Unidad piso drenaje anti olor ducha 50 mm, recto 16 Ducha cuadrada 4 Carrete de soldadura 95% estaño 500g 2 Pote de pasta soldadura 500g   $ 10.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.532.920 $ 1.532.920
Total Neto $ 1.532.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 291.255
TOTAL OC $ 1.824.175


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.