Orden de Compra. Nº3447-1005-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3447-115-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-1005-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3447-115-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 43789,11
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicios de aseo ,desinfección y Control de Plagas
Razón Social CAROLINA ARAYA MORALES MULTILIMPIEAZA G.A. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP
R.U.T. 77.147.752-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicios de aseo ,desinfección y Control de Plagas
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102104
Control estructural de plagas1Unidad1.2.4 Servicio de desratización para el Servicio de Alta Resolutividad (SAR) LA TortugaMemo 2202/2025, Servicios de Control de Plagas adicionales a frecuencia base del mes de noviembre del 2024 $ 48.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.840 $ 48.840
72102104
Control estructural de plagas1Unidad1.2.5 Servicio de desratización para el Centro Comunitario de Salud Familiar La TortugaMemo 2202/2025, Servicios de Control de Plagas adicionales a frecuencia base del mes de noviembre del 2024 $ 28.448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.448 $ 28.448
72102104
Control estructural de plagas1Unidad5.2.3 Servicio de control de palomas para el CESFAM Dr. Héctor Reyno GutiérrezMemo 2202/2025, Servicios de Control de Plagas adicionales a frecuencia base del mes de noviembre del 2024 $ 138.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.790 $ 138.790
72102104
Control estructural de plagas1Unidad5.2.9 Servicio de control de palomas para el Centro de Servicios ComplementariosMemo 2202/2025, Servicios de Control de Plagas adicionales a frecuencia base del mes de noviembre del 2024 $ 4.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.747 $ 4.747
76101503
Servicios de desinfección o desodorización1Unidad4.2.8 Servicio de desinsectación para el Centro de Apoyo APS MunicipalMemo 2202/2025, Servicios de Control de Plagas adicionales a frecuencia base del mes de noviembre del 2024 $ 5.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.198 $ 5.198
76101503
Servicios de desinfección o desodorización1Unidad4.2.1 Servicio de desinsectación para el CESFAM Dr. Pedro Pulgar MelgarejoMemo 2202/2025, Servicios de Control de Plagas adicionales a frecuencia base del mes de noviembre del 2024 $ 4.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.446 $ 4.446
Total Neto $ 230.469
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.789
TOTAL OC $ 274.258


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.