Orden de Compra. Nº2920-75-AG25 "Adquisición de Pinturas y Accesorios DOM - compra ágil: 2920-59-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2920-75-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Pinturas y Accesorios DOM - compra ágil: 2920-59-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ
R.U.T. 69.252.300-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999.000.000 del sistema caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ
R.U.T. 69.252.300-8
Dirección de Facturación Vicente González 210, Juan Fernández
Comuna Juan Fernández
Impuesto 73530
Dirección de Envío de la Factura Vicente González 210, Juan Fernández
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BIJIT MATERIALES
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL HERMANOS BIJIT LIMITADA
R.U.T. 76.307.498-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BIJIT MATERIALES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex5Unidad5 unidades de tinetas de pinturas látex SIPA o su equivalente extra cubriente color blanco  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
31211904
Brochas30Unidad30 unidades de brochas 2" con mango de madera   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
31211906
Rodillos de pintar10Unidad10 unidades de rodillo de chiporro natural de 23cm   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
15121802
Lubricantes anticorrosivos5Unidad5 unidades de galones de anticorrosivo estructural opaco 1 gl negro  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
31211904
Brochas30Unidad30 unidades de brochas 4" con mango de madera  $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
Total Neto $ 387.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.530
TOTAL OC $ 460.530


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.