1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4753-13-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
08-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisicion de Materiales para Ed. Física |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
LICEO POLIVALENTE B-51 MARIANO LATORRE
|
R.U.T. |
60.903.250-2 |
Dirección de Facturación |
CAUPOLICAN Nº 929 |
Comuna |
Curanilahue
|
Impuesto |
205190,5 |
Dirección de Envío de la Factura |
CAUPOLICAN Nº 929 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Sociedad Comercial Vercon SPA |
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA
|
R.U.T. |
76.341.344-6 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Sociedad Comercial Vercon SPA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
49211806
| Tienda de deporte | 1 | Unidad | Equipamiento deportivo segun listado adjunto | Equipamiento deportivo segun listado adjunto |
$ 1.079.950,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.079.950
|
$ 1.079.950
|
|
Total Neto
|
$ 1.079.950
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 205.190
|
$ 1.285.140
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.