Orden de Compra. Nº1481-42-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1481-15-L124"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial Educación Elqui
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1481-42-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1481-15-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1481-15-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Elqui
Razón Social Departamento Provincial Educación Elqui
R.U.T. 60.902.070-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Francisco de Aguirre Nº260, 3°Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 140 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial Educación Elqui
R.U.T. 60.902.070-9
Dirección de Facturación Av. Francisco de Aguirre Nº260, 3°Piso
Comuna La Serena
Impuesto 439180,63
Dirección de Envío de la Factura Av. Francisco de Aguirre Nº260, 3°Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
R.U.T.
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153015
Artículo de alimentación1UnidadSe requiere la adquisición de insumos de alimentación de acuerdo con archivo adjunto. Se pide valorizar cada artículo solicitado, para lo cual se sugiere utilizar formato adjunto "Anexo N°2 Lista Insumos para Alimentación" insumos de alimentación $ 285.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.640 $ 285.640
39111507
Artefactos de escritorio1UnidadSe requiere la adquisición de Artículos de Escritorio de acuerdo con archivo adjunto. Se pide valorizar cada artículo solicitado, para lo cual se sugiere utilizar formato adjunto "Anexo N°1- Lista Artículos de Escritorio" Artículos de Escritorio $ 505.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 505.556 $ 505.556
41111705
Objetivos para microscopios1UnidadSe requiere la adquisición de material tecnológico - ciencias de acuerdo con archivo adjunto. Se pide valorizar cada artículo solicitado, para lo cual se sugiere utilizar formato adjunto "Anexo N°3 Lista Tecnología"material tecnológico $ 595.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 595.211 $ 595.211
43232003
Juegos de deportes1UnidadSe requiere la adquisición de materiales Deportivos de acuerdo con archivo adjunto. Se pide valorizar cada artículo solicitado, para lo cual se sugiere utilizar formato adjunto "Anexo N°4 Lista Materiales Deportivos"materiales Deportivos $ 925.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 925.070 $ 925.070
Total Neto $ 2.311.477
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 439.181
TOTAL OC $ 2.750.658