1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057636-2-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
04-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
FORM N°06 BIENESTAR |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE O
|
R.U.T. |
61.606.404-5 |
Dirección de Facturación |
Avenida Manuel Peñafiel 1550; Ovalle |
Comuna |
Ovalle
|
Impuesto |
63865,5455 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Manuel Peñafiel 1550; Ovalle |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
DEPORTES HANNA JARUFE |
Razón Social |
HANNA JARUFE HAUNE
|
R.U.T. |
6.707.398-3 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
DEPORTES HANNA JARUFE |
Socios y accionistas principales
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53102902
| Prendas de deporte y buzos de hombre | 1 | Pack | EQUIPO DE FUTBOL COMPLETO
20211211000070 | EQUIPO DE FUTBOL COMPLETO MARCA FOUR |
$ 336.134,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 336.134
|
$ 336.134
|
|
Total Neto
|
$ 336.134
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 63.866
|
$ 400.000
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.