Orden de Compra. Nº3113-155-AG24 "ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA, COMPRA ÁGIL 3113-99-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3113-155-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA, COMPRA ÁGIL 3113-99-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
R.U.T. 61.946.500-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
R.U.T. 61.946.500-8
Dirección de Facturación AVENIDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL TALCAHUANO EDIFICIO DIRECRUTALC
Comuna Talcahuano
Impuesto 198906,25
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL TALCAHUANO EDIFICIO DIRECRUTALC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL TOBAL SPA
Razón Social COMERCIAL TOBAL SPA
R.U.T. 77.156.141-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL TOBAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121432
Terminales eléctricos1UnidadADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA, DE ACUERDO A SOLICITUD DE COTIZACION ADJUNTA, PROVEEDORES DEBERÁN COMPLETAR ANEXOS A,B,D Y E.  $ 1.046.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.046.875 $ 1.046.875
Total Neto $ 1.046.875
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 198.906
TOTAL OC $ 1.245.781


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.998.699-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.590.030-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.156.141-1 Ver adjunto