Orden de Compra. Nº3187-44-AG25 "ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO VEHICULO FISCAL CAPUERTOFIL,derivada compra ágil: 3187-20-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3187-44-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-02-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO VEHICULO FISCAL CAPUERTOFIL,derivada compra ágil: 3187-20-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.102.041-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204011000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.102.041-4
Dirección de Facturación AV. BERNARDO O'HIGGINS #1169, PUNTA ARENAS.
Comuna Punta Arenas
Impuesto 195618,129
Dirección de Envío de la Factura AV. BERNARDO O'HIGGINS #1169, PUNTA ARENAS.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicio de Mantención
Razón Social MAOA MANTENCIONES SPA
R.U.T. 77.806.456-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicio de Mantención
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101702
Vehículos de policía1GlobalADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO FISCAL PERTENECIENTE A LA CAPITANÍA DE PUERTO DE BAHÍA FILDES, DETALLE DE ACUERDO A ARCHIVO ADJUNTO "COTIZACION COMPRA AGIL". DE ACUERDO A LO DETALLADO EN DOCUMENTO "CONDICIONES AL PROVEEDOR" ADJUNTO EN COMPRA AGIL. $ 1.029.569,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.029.569 $ 1.029.569
Total Neto $ 1.029.569
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 195.618
TOTAL OC $ 1.225.187


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.