1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2306-878-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
17-06-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATACIÓN SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 88 CANADÁ, FONDOS SEP Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2306-771-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
R.U.T. |
69.210.100-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
R.U.T. |
69.210.100-6 |
Dirección de Facturación |
Avda. Juan Mackenna N° 1421 |
Comuna |
Osorno
|
Impuesto |
133000 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Juan Mackenna N° 1421 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
DORALISA DEL CARMEN |
Razón Social |
GASTRONOMIA Y EVENTOS DORIS SPA
|
R.U.T. |
76.724.257-3 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
DORALISA DEL CARMEN |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101802
| Reparto de comidas a domicilio | 1 | Unidad | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS | |
$ 700.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 700.000
|
$ 700.000
|
|
Total Neto
|
$ 700.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 133.000
|
$ 833.000
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.