Orden de Compra. Nº5626-583-AG24 "HOSPEDAJE ATE220009- A.VERA"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5626-583-AG24
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 06-08-2024
Nombre de la Orden de Compra HOSPEDAJE ATE220009- A.VERA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas NO CUMPLE CON HABITACIONES SINGLE POR PERSONA
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 22 Organismo Central-Vic de Investigación e Innova
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado C.R 211.111.014 N°405337 del sistema SISTEMA FINANCIERO U.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Facturación Rectoría, BLANCO 951
Comuna Valparaíso
Impuesto 72960
Dirección de Envío de la Factura Rectoría, BLANCO 951
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hotel Providencia
Razón Social SERVITUR HOTELES S A
R.U.T. 96.889.980-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Hotel Providencia
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111501
Hoteles3UnidadHOTEL PROVIDENCIA HOSPEDAJE 3 NOCHES PARA 3 PASAJEROS 29 AGOSTO AL 1RO SETIEMBRE SALIDA DESAYUNO EN LA TARIFA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5626-663-COT24 $ 128.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.000 $ 384.000
Total Neto $ 384.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.960
TOTAL OC $ 456.960


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 96.889.980-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.977.945-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.978.885-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.042.502-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.499.930-4 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.499.930-4 Ver adjunto