Orden de Compra. Nº1058339-420-AG24 "Adq. insumos de hidratación y otros prog. mun. N°157, memo N°190 y N°189/24"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1058339-420-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Adq. insumos de hidratación y otros prog. mun. N°157, memo N°190 y N°189/24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIDECO
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-12-013-000;215-22-01-001-001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá
Comuna Huara
Impuesto 41580,55
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora michael ronald challapa flores e.i.r.l
Razón Social COMERCIALIZADORA MICHAEL RONALD CHALLAPA FLORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
R.U.T. 77.148.135-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora michael ronald challapa flores e.i.r.l
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral5Bidónbidones de agua de 20 litros con su recarga incluida CTA N°215-22-01-001-001 PPTO DIS $40.000  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500
50202310
Agua mineral7Unidaddisplay agua mineral sin gas de 600ml, marca cachantun o equivalente CTA N°114-05-12-013-000 PPTO DIS $221.750  $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.300 $ 48.300
50202311
Bebidas5Unidaddisplay bebidas de 3L de 6 unid c/u, sabores surtidos CTA N°114-05-12-013-000 PPTO DIS $221.750  $ 14.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.000 $ 74.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1307Unidadvasos plasticos desechables de 300cc CTA N°114-05-12-013-000 PPTO DIS $221.750  $ 49,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.043 $ 64.043
Total Neto $ 218.843
Descuento $ 0
Cargos $ 2
IVA  19  % $ 41.581
TOTAL OC $ 260.426


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.148.135-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.831.345-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.618.546-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.951.655-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.951.655-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 11.844.506-6 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.344.062-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.