Orden de Compra. Nº1172445-2046-AG25 "CMG/P02 SEP/ ESCUELA DIEGO PORTALES/ RBD -380-85/ ORD N°16 (FOLIO 14103) / TORTAS - MENAJE "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1172445-2046-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-04-2025
Nombre de la Orden de Compra CMG/P02 SEP/ ESCUELA DIEGO PORTALES/ RBD -380-85/ ORD N°16 (FOLIO 14103) / TORTAS - MENAJE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 SEP ATACAMA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 620 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Facturación Establecimientos Educacionales
Comuna Copiapó
Impuesto 36233
Dirección de Envío de la Factura Establecimientos Educacionales
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TBK Ta´Bakan. Servicio de alimentación e insumos
Razón Social KATHERINE VALESKA ZUNIGA RAMIREZ
R.U.T. 15.899.050-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TBK Ta´Bakan. Servicio de alimentación e insumos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos1UnidadTORTA CUADRADA PARA 40 PERSONAS , BISCOCHO CON RELLENO DE MANJAR NUEZ CON COBERTURA DE CREMA , CON DECORACIÓN INSIGNIA DE LA ESCUELATORTA CUADRADA PARA 40 PERSONAS , BISCOCHO CON RELLENO DE MANJAR NUEZ CON COBERTURA DE CREMA , CON DECORACIÓN INSIGNIA DE LA ESCUELA $ 84.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
52151502
Platos desechables domésticos1Paquete PLATO DE TORTA ( DESECHABLE ) / PAQUETE DE 50 UNIDADESPLATO DE TORTA ( DESECHABLE ) / PAQUETE DE 50 UNIDADES $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
52151502
Platos desechables domésticos1PaqueteTENEDOR DESECHABLE (PAQUETE DE 50 UNIDADES)TENEDOR DESECHABLE (PAQUETE DE 50 UNIDADES) $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
52121602
Servilletas2Paquete SERVILLETAS (PAQUETE DE 100 Ó 200 UNIDADES )SERVILLETAS (PAQUETE DE 100 Ó 200 UNIDADES ) $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
Total Neto $ 100.700
Descuento $ 0
Cargos $ 90.000
IVA  19  % $ 36.233
TOTAL OC $ 226.933


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.899.050-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.