Orden de Compra. Nº799512-177-AG24 "DROGUERIA - PECHERAS"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 799512-177-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-02-2024
Nombre de la Orden de Compra DROGUERIA - PECHERAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación
Razón Social Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social
R.U.T. 70.859.400-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social
R.U.T. 70.859.400-8
Dirección de Facturación BLANCO VIEL 681 CERRO BARON VALPARAISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 128250
Dirección de Envío de la Factura BLANCO VIEL 681 CERRO BARON VALPARAISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-03-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DUMEDPRO SPA
Razón Social DUMEDPRO SPA
R.U.T. 77.746.783-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DUMEDPRO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131601
Delantales o pecheras para el personal sanitario5000UnidadPECHERA CON MANGA DESECHABLE OJAL id golan 1002 $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 675.000 $ 675.000
Total Neto $ 675.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 128.250
TOTAL OC $ 803.250


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.746.783-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.452.377-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.012.551-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 78.233.420-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.316.253-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.125.064-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 84.609.600-0 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 99.574.460-0 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.765.630-9 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 96.625.950-7 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.215.260-6 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.337.544-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.