1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1943-530-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
16-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de mantención para 18 motosierras - DMF |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
2511-15-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
V Región - Oficina Regional de Valparaiso |
Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL |
R.U.T. |
61.313.000-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
3 Norte 555 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL |
R.U.T. |
61.313.000-4 |
Dirección de Facturación |
3 Norte 555 |
Comuna |
Viña del Mar
|
Impuesto |
1210697,48 |
Dirección de Envío de la Factura |
3 Norte 555 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Bullmak Maquinaria Agricola Ltda. |
Razón Social |
BULLMAK MAQUINARIA AGRICOLA LIMITADA
|
R.U.T. |
76.083.236-7 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Bullmak Maquinaria Agricola Ltda. |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
27111508
| Sierras | 1 | Unidad | Servicio de mantención para 18 motosierras - Presupuestos : En adjuntos - N°013020 - N°013021 - N°013022 - N°013023 - N°013024 - N°013025 - N°13026 - N°013028 - N°013029 - N°013031 - N°013032 - N°013033 - N°013034 - N°013036 - N°013039 - N°013040 - N°013041 - N°013042. Requerimiento : Solicitud de compras 311 - 2024, de fecha 09/08/2024 | Servicio de mantención para 18 motosierras - Presupuestos : En adjuntos - N°013020 - N°013021 - N°013022 - N°013023 - N°013024 - N°013025 - N°13026 - N°013028 - N°013029 - N°013031 - N°013032 - N°013033 - N°013034 - N°013036 - N°013039 - N°013040 - N°013 |
$ 6.372.092,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.372.092
|
$ 6.372.092
|
|
Total Neto
|
$ 6.372.092
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 1.210.697
|
$ 7.582.789
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.