Orden de Compra. Nº509143-63-SE24 "COFFEE BREAK "CURSO INTERVENCIONES PARA EL MANEJO DEL PACIENTE DE SALUD MENTAL” (CURSO PAC 2024)."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 509143-63-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-11-2024
Nombre de la Orden de Compra COFFEE BREAK "CURSO INTERVENCIONES PARA EL MANEJO DEL PACIENTE DE SALUD MENTAL” (CURSO PAC 2024).
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5184-91-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABAST-CAPACITACION
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra BRASIL Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12267
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Facturación BRASIL Nº 753
Comuna Linares
Impuesto 65863,5
Dirección de Envío de la Factura BRASIL Nº 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eventos
Razón Social LUZ BERNARDITA MACHUCA SILVA
R.U.T. 12.206.627-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Eventos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering75UnidadCOFFE ALTERNATIVA N°1 COFFE ALTERNATIVA N°1 $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.650 $ 346.650
Total Neto $ 346.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.864
TOTAL OC $ 412.514


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.