Orden de Compra. Nº1673-301-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1673-288-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL VICUNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1673-301-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1673-288-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Vicuña
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL VICUNA
R.U.T. 61.606.401-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1926 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL VICUNA
R.U.T. 61.606.401-0
Dirección de Facturación Prat N°591
Comuna Vicuña
Impuesto 173445,3
Dirección de Envío de la Factura Prat N°591
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
HORARIO DE ENTREGA

HORARIO DE ENTREGA

Lunes a jueves

08:00 a 12:30 horas – 14:00 a 16:30 horas

Viernes

08:00 a 12:30 horas – 14:00 a 15:30 horas

Contacto Edith Pasten Ramirez fono: 51-2-333145 correo edith.pasten@redsalud.gob.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Enrique Osses Espejo y Cia. Ltda.
Razón Social ENRIQUE OSSES ESPEJO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.012.800-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Enrique Osses Espejo y Cia. Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl70BidónHipoclorito de Sodio al 10%, Bidón de 5 kg. (5 litros). 4 unidades por caja. Es importante recordar que los bidones deben venir con fecha de elaboración y caducidad, además de la información requerida por SEREMI(Adjuntar REGISTRO SANITARIO ISP y HOJA DE SEGURIDAD). Vencimiento mayor a 6 meses. Solicitado por Referente técnico: Edith Pasten buen día, adjunto cotización 94533 y documentos IPS HDS $ 13.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 912.870 $ 912.870
Total Neto $ 912.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 173.445
TOTAL OC $ 1.086.315


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.012.800-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.201.637-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.