1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3820-707-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
17-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS PARA PROGRAMA DE PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
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R.U.T. |
69.051.000-6 |
Dirección de Facturación |
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA |
Comuna |
Santa María
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Impuesto |
11590 |
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
NUEVO AMANECER |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA NUEVO AMANECER LIMITADA
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R.U.T. |
77.883.602-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NUEVO AMANECER |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60121301
| Guillotinas | 1 | Unidad | GUILLOTINA A3 | GUILLOTINA A3 |
$ 27.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.500
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$ 27.500
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60121301
| Guillotinas | 1 | Unidad | TERMOLAMINADORA, | TERMOLAMINADORA |
$ 33.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.500
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$ 33.500
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Total Neto
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$ 61.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.590
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$ 72.590
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.