Orden de Compra. Nº1229788-121-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1229788-22-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1229788-121-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1229788-22-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compras SAMU
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
R.U.T. 61.606.400-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1163 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
R.U.T. 61.606.400-2
Dirección de Facturación Avenida Francisco de Aguirre N°795
Comuna La Serena
Impuesto 812100,47
Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco de Aguirre N°795
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dicars
Razón Social DIAZ E HIJO LIMITDA
R.U.T. 76.304.857-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dicars
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadMantención correctiva, correspondiente al cambio de 01 bomba de alta presión, 01 porta filtro más bomba eléctrica y 01 filtro de combustible, para la ambulancia patente LPGW-69, asignada al Subdepto. SAMU y Gestión de Desastres. Según cotización N°8346Mantención correctiva, correspondiente al cambio de 01 bomba de alta presión, 01 porta filtro más bomba eléctrica y 01 filtro de combustible, para la ambulancia patente LPGW-69, asignada al Subdepto. SAMU y Gestión de Desastres. Según cotización N°8346 $ 4.274.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.274.213 $ 4.274.213
Total Neto $ 4.274.213
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 812.100
TOTAL OC $ 5.086.313


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.