1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3412-155-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
16-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICON DE ELEMENTOS PARA EL RANCHO DE TROPA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Destacamento Acorazado Nº 5 Lanceros - DESACO 5 |
Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.080-K |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.080-K |
Dirección de Facturación |
Ruta 9 KM 7,5 S/N |
Comuna |
Puerto Natales
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Impuesto |
78660 |
Dirección de Envío de la Factura |
Ruta 9 KM 7,5 S/N |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
COMERCIAL EL PITUCO |
Razón Social |
COMERCIAL NAVARRO Y CARCAMO SPA
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R.U.T. |
76.526.038-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL EL PITUCO |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 50 | Pack | TOALLA DE PAPEL JUMBO 2X250 MTS. | |
$ 6.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 315.000
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$ 315.000
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14111705
| Servilletas de papel | 300 | Paquete | SERVILLETA DE PAPEL CLASICA | |
$ 330,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 99.000
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$ 99.000
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Total Neto
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$ 414.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 78.660
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$ 492.660
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.